Categoria Nota Fiscal - Logos Technology https://logostechnology.com.br/category/nota-fiscal/ Consultoria Especializada no Sistema de Gestão TOTVS e Mobilidade para Automação de Processos Fri, 25 Jul 2025 16:53:14 +0000 pt-BR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://logostechnology.com.br/wp-content/uploads/2022/03/favicon.png Categoria Nota Fiscal - Logos Technology https://logostechnology.com.br/category/nota-fiscal/ 32 32 SIGAEIC: rejeição 525 por CFOP sem dados da DI na NF https://logostechnology.com.br/erro-em-nota-fiscal-de-importacao/ https://logostechnology.com.br/erro-em-nota-fiscal-de-importacao/#respond Tue, 11 Apr 2023 16:10:57 +0000 https://logostechnology.com.br/?p=4627 SIGAEIC – Easy Import Control – Erro em Nota Fiscal de Importação – Rejeição 525: CFOP de Importação e não informado dados da DI Ao gerar e transmitir uma nota fiscal de Importação, foi retornado a rejeição 525: CFOP de Importação e não informado dados da DI Quando há integração com o módulo SIGAEIC (MV_EASY […]

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SIGAEIC – Easy Import Control – Erro em Nota Fiscal de Importação – Rejeição 525: CFOP de Importação e não informado dados da DI

Ao gerar e transmitir uma nota fiscal de Importação, foi retornado a rejeição 525: CFOP de Importação e não informado dados da DI

Quando há integração com o módulo SIGAEIC (MV_EASY = S), não há necessidade de informar os dados complementares de importação no módulo SIGAFIS, pois entende-se que esses dados devem ser originários do módulo SIGAEIC.

A rejeição ocorre por conta de alguma inconsistência de dados em campos do Purchase Order (SW3), Pedidos (SC7) e/ou Itens do Documento de Entrada (SD1).

Solução: Deve-se verificar se os itens da nota fiscal de entrada foram vinculados aos seus respectivos pedidos de compra, para isso, analise o campo Nro do pedido e Item do Ped no Documento de Entrada. Devem estar todos preenchidos:

mceclip0.png

Verifique se os itens do pedido de compra no módulo de Compras estão iguais ao Purchase Order no Easy Import Control

mceclip2.png
Screenshot_from_2022-09-08_13-08-48.png

Se encontrado alguma inconsistência, será necessário excluir o documento de entrada, excluir o pedido de compra e gerar novamente.

Caso não seja possível o processo de exclusão, verifique com seu TI a possibilidade de ajuste via APSDU dos campos W3_POSICAO e C7_ITEM

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